ISO9001认证审核常见问题大汇总 !
ISO9001认证审核常见问题大汇总
ISO9001认证的对象是企业的质量体系评估侧重于运营流程这鼓励组织提高产品和服务的质量有助于减少浪费和客户投诉鼓励内部沟通提高员工士气ISO9001认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力目的在于增进顾客满意因此特给大家梳理了20个方面ISO9001认证审核及日常审核过程中常见问题点
01
文件控制
A内部文件的审批分发更改
1)工程图纸未经审批即已发行使用
2)作业指导书未能分发至具体作业岗位
3)生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控
4)工艺文件存在直接在文件上更改的现象未执行文件更改程序
B外来文件的识别收集分发
1)未能充分识别收集到与产品有关的国家/国际行业标准
2)未能将外来文件分发至有关部门如品管部生产部
02
质量记录的填写管理保存
1)质量记录存在涂改的现象
2)质量记录未规定保存期限
3)未按保存期限予以保存到期销毁未能提供销毁记录
03
质量目标的统计分析
1)质量目标统计未能提供原始数据无法掌握最终目标统计数值的真实性
2)质量目标有统计但未进行分析
04
管理评审
1)管理评审输入信息不全或未能提供输入资料
2)管理评审主持人非最高管理者且未能提供最高管理者对主持人(不是最高管理者自己时)的授权证明
3)对管理评审决议事项无采取措施的相关证据如纠正措施或预防措施
4)对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录
05
人力资源管理
1)未能按实际岗位规定各岗位的职责权限能力要求
2)培训有计划也有按计划实施但对培训的实施效果未进行评价
3)对特殊岗位人员未规定能力要求未能提供对这些人员的培训考核证据
4)对特种作业人员(电工焊/割工起重工等)资格年审的要求未及时跟踪个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期
06
基础设施管理
1)新进生产设备未验收即投入使用
2)对设备未规定维护保养的要求
3)特种设备未能提供定期检定的证据
07
工作环境管理
1)对存在温湿度要求的现场无温湿计无法掌握温湿度状况
2)检验色差岗位的灯光非检验专用光源不符合要求
3)生产现场仓储现场有防尘的要求但发现存放在现场的产品上有灰尘
08
产品实现策划
1)未能针对产品的类别或特点制定质量目标
2)虽有进行产品实现策划但资料零散无序而且相关责任人对产品实现策划的要求不熟悉(甚至不清楚)
3)工程变更所引起相关文件的修改未按审批程序的要求执行存在私自更改的现象存在相关文件部分有修改部分未得到修改的现象修改不彻底
4)未对产品的质量控制点进行策划何时需要进行验证确认监视测量检验和试验未确定
09
与顾客有关的过程
1)与产品有关的法律法规要求(包括产品的国家/国际行业标准规范等)未确定或识别不充分
2)对产品交付后活动(包括诸如保证条款规定的措施合同义务[例如维护服务])以及公司认为必要的附加要求(例如回收或最终处置)不明确
3)顾客没有提供形成文件的要求时无对这些顾客要求进行确认的证据对口头合同未进行评审
4)企业未能根据自身业务流程的特点规划合同评审的作业要求过于流于形式无实际意义
5)产品要求发生变更时未及时将变更的要求通知相关人员
6)对顾客的反馈(包括顾客抱怨)有进行处理但未将处理结果与顾客进行沟通
10
设计开发
1)设计开发策划时一般存在的问题
a)未明确设计小组成员的职责权限
b)未明确设计开发进度的要求未根据设计开发的进展及时调整设计开发计划
c)策划时未对评审验证和确认活动的时机进行策划
2)设计开发输入信息不充分如与产品适用的法律法规要求未充分识别
3)设计开发输出在放行前的审批不完善如图纸仅有编制人员的名字而校审人无签名
4)设计开发评审验证确认的记录不齐全未能按策划的要求展开对这些过程中提出的改进未保持记录
5)设计开发更改发生后未能按要求进行适当的评审验证确认
6)设计开发更改引起相关文件的变更未能及时对应相关文件进行修订且未能及时将更改的要求通知相关人员
11
采购过程控制
1)未根据采购产品对最终产品的影响程度来确定供方及采购的产品控制的类型和程度
2)对供方的选择评价未覆盖所有的材料供应商外包方特别是外包方的评价
3)对供方提供的相关证明文件(如质量保证书材料检验报告资格证明等)未及时更新以保证其有效性
4)未及时将采购产品的要求告之供方或告之的要求不完整导致供方未能按要求供货
5)有将供方出现的质量问题反馈供方但对供方的改进的情况未及时验证采取的改进措施的有效性
6)未明确采购产品的验证要求(验证方法时机)存在未得到验证即先入仓的现象
12
生产和服务的提供过程控制
1)生产和服务现场所需的作业指导书未能及时发放/悬挂/张贴现场所使用的作业指导书未能根据生产的实际产品及时更换相应的指导书
2)故障设备未标明其状态
3)现场使用的检验仪器监控设备无检定/校准状态的标识
4)未能提供对生产过程的工艺参数监控的证据
5)对特殊过程作业人员未能做到持证上岗或未经培训即上岗的现象
6)未对特殊过程进行确认生产条件发生变化后也未对特殊过程重新进行确认
7)生产过程中的产品状态(检验状态加工状态)标识不完整
8)产品的生产批次订单号生产日期等信息不完整
9)产品防护有缺失如产品堆放过高导致底层产品损坏产品包装破损等现象
10)顾客财产标识不清出现异常未及时向顾客报告
13
监视和测量设备的控制
1)对应列入监视和测量设备控制范围的设备识别不全如机器中的压力表/温控表电焊机的电流表/速控表温控表输送带的转速表等监视设备未能列入控制范围
2)未对监视和测量设备的校准/检定(验证)形成计划未确定是内校还是外校
3)内校无校准/检定(验证)规范也未能追溯到国家标准或国际标准
4)内校员没有得到专业的培训无内校员资格证
5)监视和测量设备缺乏状态标识无法确定其是否在校准/检定有效期内
6)对精密仪器的防护不够如防振防尘等措施
14
顾客满意
1)对顾客满意的监视和测量方式过于单一仅采用顾客满意度表调查的方式而未能考虑顾客的抱怨/投诉退货对顾客回访顾客对供方的评价报告等信息
2)顾客满意调查的覆盖面不具代表性仅对重要顾客进行了调查
3)顾客满意有调查但未提供如何利用这些信息的证据例如何改进工作
15
内部审核
1)内审的审核范围在计划中有体现但检查表未能完全覆盖特别表现在计划中明确说明需要进行审核的条款但检查表及记录未能体现
2)审核员的安排不合理未能考虑其审核员的专业能力
3)审核日程安排中的时间安排不合理未能结合受审核部门的复杂程度职责范围的大小来安排时间
4)最高管理者未参加首末次会议
5)内审开出的不合格报告中不合格事实描述不明确不具重查性未能将不合格的具体情节)描述清楚
6)不合格项的整改不足原因分析不到位纠正措施不合理
7)不合格项的跟踪验证未及时安排验证的结果报告不明确
16
过程的监视和测量
1)对生产过程有进行监控但对监控的数据进行分析不足未能监控到生产过程的能力
2)对体系运作过程的监控无策划未进行监控仅能提供内部审核的证据
3)对于过程绩效指标统计不足未能掌握过程能力
17
产品的监视和测量
1)检验岗位未获得检验/试验作业指导书
2)检验人员的能力不足对AQL的使用认识不够
3)检验报告中的检测数据不足该填写具体数值的项目无具体数值
4)未能100%按检验试验规范/标准中规定的项目进行检验试验
5)紧急放行(或叫例外放行)的情况未能提供经授权人员批准的证据且可追溯性标识不足
6)检验报告中缺乏有权放行的人员的签名
18
不合格品控制
1)生产现场生产过程产生的不合格品标识不清未及时记录
2)进货不合格品有处置但未要求供方采取改进措施有些有将不合格报告传递给供方但未能及时跟踪验证其有效性
3)生产过程中不合格品进行返工或返修后未重新验证有的有进行验证但未能提供返工/返修后重新验证的记录
4)制程中有返工返修的现象但无对返工返修过程予以记录
5)生产过程中物料有特采(让步接收)情况但未能提供授权人员批准的证据
6)客户退回来的产品直接退入仓库未重新检验也未执行不合格品程序
19
数据分析
1)顾客满意度有进行调查统计但未能提供分析的证据
2)品管部门有统计合格率不合格率但未能提供对不合格状况进行分析的证据
3)对过程绩效应进行数据分析的要求认识不足仅有对生产过程的绩效进行统计分析如返工率返修率报废率但对其他部门的过程绩效缺少数据分析的证据(对此可结合各职能部门层次的质量目标的统计分析进行)
4)对进货有进行统计分析进货合格率进货及时率但未能分别对单个供方进行分析其供货能力
5)对质量目标方面的统计分析仅有针对未达成目标要求的项目进行分析对已达成的缺乏数据分析未能在寻找采取预防措施的机会方面努力
6)统计方法技术的运用较窄统计方法过于单调缺乏科学性
20
改进
1)大部分企业在预防措施方面的实施基本无记录表明对预防措施实施的时机未能把握
2)何时应采取纠正措施预防措施的规定不清晰随意性较强
3)改进报告中原因分析分析不到位停留在表面上缺乏全面深入的分析(应考虑M1E<人机料法测环>6个因素并采用5个Why的方式)
4)许多人员在制定纠正措施时仅考虑了应急措施纠正而缺乏再发防止的措施
5)许多人对纠正纠正措施预防措施的概念混淆纠正措施报告中有纠正措施和预防措施并存的现象
6)纠正措施/预防措施有实施但未对实施的结果进行记录
7)纠正措施/预防措施实施完成后缺乏对其实施效果进行验证
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